Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации\nФедеральное агенство связи (Россвязь)

Постановление Правительства РФ "О федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2009 г. N 985
"О федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Правительство Российской Федерации постановляет:

  1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (далее - Программа).
  2. Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.
  3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при принятии в 2009-2015 годах региональных целевых программ учитывать положения Программы.

Председатель Правительства Российской Федерации

В. Путин

Москва
3 декабря 2009 г.
N 985

Федеральная целевая программа
"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
(утв. постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2009 г. N 985)

Паспорт
федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Наименование Программы - федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
Основание для разработки Программы - распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1349-р
Государственный заказчик координатор Программы - Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Государственные заказчики Программы Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
Федеральное агентство связи,
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Основные разработчики Программы Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть",
федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь"
Цели Программы
  • развитие информационного пространства Российской Федерации;
  • обеспечение населения многоканальным вещанием с гарантированным предоставлением общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов заданного качества;
  • повышение эффективности функционирования телерадиовещания
Задачи Программы
  • модернизация инфраструктуры государственных сетей телерадиовещания;
  • перевод государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии;
  • обеспечение потребностей распределения телерадиоканалов спутниковым ресурсом;
  • обеспечение возможности повсеместного регионального цифрового вещания;
  • развитие сетей радиовещания;
  • развитие новых видов телевизионного вещания, включая телевидение высокой четкости, мобильное и с элементами интерактивности
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
  • численность населения Российской Федерации, не охваченного телевещанием, на конечном этапе реализации Программы должна быть меньше тысячи человек;
  • доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, - 100 процентов;
  • площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, - 17103 тыс. кв. километров;
  • доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступа, - 100 процентов;
  • доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, - 98,8 процента;
  • количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телевещанием, - 83 единицы;
  • доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевещанием, - 1,2 процента;
  • доля населения Российской Федерации, охваченного радиовещанием заданного качества, - 100 процентов;
  • доля населения Российской Федерации, охваченного телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях, - 100 процентов
Срок и этапы реализации Программы - 2009-2015 годы:
  • первый этап - 2009 год;
  • второй этап - 2010-2015 годы
Объем и источники финансирования Программы - всего по Программе предусматривается 122445 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
  • за счет средств федерального бюджета - 76366 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них:
    • капитальные вложения - 41575 млн. рублей;
    • прочие нужды - 34791 млн. рублей;
  • за счет средств внебюджетных источников - 46079 млн. рублей, из них:
    • капитальные вложения - 32128 млн. рублей;
    • прочие нужды - 13951 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности
  • обеспечение 100 процентов населения Российской Федерации в местах постоянного проживания многоканальным цифровым телевещанием с гарантированным предоставлением общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов;
  • обеспечение 100 процентов населения Российской Федерации многоканальным радиовещанием заданного качества;
  • обеспечение возможности цифрового радиовещания каналов Российской Федерации на зарубежные страны с высокой надежностью приема;
  • обеспечение возможности доступа всего населения Российской Федерации к комплексным телекоммуникационным услугам, в том числе к широкому выбору телевизионных каналов в каждом домохозяйстве;
  • высвобождение и последующее рациональное использование ограниченного радиочастотного ресурса в масштабах страны;
  • рост доли отрасли телерадиовещания в валовом внутреннем продукте страны

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Состояние телерадиовещания как важнейшего средства массовой информации, направления и темпы его развития имеют первостепенное значение для социальной стабильности общества, информационной безопасности государства, экономической активности и духовного развития населения, что нашло отражение в решении о разработке комплекса мер по формированию современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1349-р, а также с учетом важнейших положений Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 1700-р.

Основу государственной системы телерадиовещания составляют федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", открытое акционерное общество "Первый канал", федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь", федеральное государственное унитарное предприятие "Телевизионный технический центр "Останкино".

Наземный сегмент государственной телевизионной и радиовещательной сети составляют региональные, республиканские, краевые и областные радиотелевизионные передающие центры, входящие в состав единого государственного оператора телерадиовещания федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (далее - государственный оператор связи), ответственного за эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (далее - обязательные телерадиоканалы) на всей территории Российской Федерации, а также за создание и развертывание цифровых наземных сетей для эфирной трансляции обязательных телерадиоканалов, вещание которых осуществляется телерадиовещательными организациями - федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", открытым акционерным обществом "Первый канал", открытым акционерным обществом "Телерадиокомпания "Петербург" и открытым акционерным обществом "Телекомпания НТВ".

К настоящему времени в Российской Федерации имеются существенные различия в доступности эфирных телевизионных каналов для населения в различных регионах страны, при этом около 1,6 млн. человек, проживающих примерно в 10 тыс. населенных пунктах, не охвачено телевизионным вещанием, а более 3 млн. человек имеют возможность принимать лишь одну телевизионную программу. Ухудшилась ситуация с внутрироссийским государственным радиовещанием, что характеризуется суммарным сокращением охвата вещанием более чем на 25 млн. человек и низким, не более 70 процентов городского населения страны, показателем охвата качественным стереофоническим УКВ-ЧМ-вещанием. Значительно ухудшились качество и надежность вещания на зарубежные страны. В результате снижения загрузки и мощности передатчиков государственное радиовещание сегодня не может в полном объеме выполнять функцию оповещения в чрезвычайных ситуациях, что является одной из основных обязанностей таких радиостанций, как "Радио России" и "Маяк".

Доведение охвата населения Российской Федерации многоканальным вещанием до современного уровня требует организации трансляции новых телерадиоканалов, однако распространение телерадиоканалов в общероссийском масштабе в аналоговом формате является на сегодняшний день энерго-, материало- и трудозатратным. С учетом ограниченности свободного радиочастотного ресурса модернизация аналоговых сетей вещания по принципу воспроизводства становится бесперспективной, а развитие - невозможным.

Так как основу информационного обеспечения населения страны составляет созданная в течение нескольких десятилетий государственная система бесплатного наземного эфирного телерадиовещания, то задачи обновления инфраструктуры наземного вещания и перехода на современные цифровые технологии подготовки и трансляции телерадиоканалов носят неотложный характер и имеют первостепенное значение в соответствии с приоритетами развития Российской Федерации. Существенным фактором, определяющим сроки реализации Программы, является решение Международного союза электросвязи, принятое на конференции по планированию наземного цифрового вещания "Женева-06", устанавливающее срок окончания переходного периода на цифровое наземное эфирное вещание - 2015 год.

Решение указанных проблем невозможно без участия государства и использования программно-целевого метода, так как инфраструктура бесплатного наземного телерадиовещания и радиочастотный ресурс находятся в федеральной собственности, мероприятия по развитию телерадиовещания требуют межрегиональной и межотраслевой координации и их реализация в установленные сроки требует внедрения принципов индикативного бюджетного планирования, ориентированного на результат.

При подготовке Программы был проведен анализ различных вариантов решения проблемы развития телерадиовещания и перехода на цифровые технологии, а также дана оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения этой проблемы.

В случае развития телерадиовещания на коммерческой основе без применения мер государственной поддержки на цифровое вещание в первую очередь будут переведены крупные города из-за необходимости окупаемости инвестиционных вложений для реализации Программы, а в сельских и труднодоступных регионах этот процесс может растянуться на десятилетия. По этой же причине произойдет снижение объема (в некоторых регионах - ликвидация) бесплатно оказываемых услуг телерадиовещания населению. В результате в целях исключения диспропорций в охвате населения многопрограммным вещанием и снижения социальной напряженности сохранится на неопределенный срок необходимость содержания существующей аналоговой государственной инфраструктуры вещания, в том числе за счет средств федерального бюджета. Помимо этого возникает опасность выхода за рамки установленного Международным союзом электросвязи срока перехода от аналогового к цифровому телевещанию до 2015 года даже в критически важных приграничных регионах.

Такой риск полностью устраняет социально ориентированный вариант, основанный на применении мер государственной поддержки развития телерадиовещания. Это подразумевает, в частности, первоочередное выделение радиочастотного ресурса для целей эфирной цифровой трансляции обязательных телерадиоканалов, создание и развертывание во всех регионах Российской Федерации в плановом порядке за счет средств федерального бюджета цифровых наземных сетей государственного оператора связи по трансляции обязательных телерадиоканалов, а также бюджетное субсидирование цифровой трансляции обязательных телерадиоканалов. Существующий порядок предоставления услуг телерадиовещания населению на бесплатной основе сохранится, что обеспечит создание единого информационного и культурного пространства, приемлемый баланс между социально значимыми и коммерческими общедоступными услугами вещания, а также равномерность развития субъектов Российской Федерации по уровню доступности услуг телерадиовещания.

При переходе на повсеместный прием цифровых телеканалов существенным фактором риска достижения целей Программы является степень насыщения цифровым приемным оборудованием абонентов как наземного, так и спутникового непосредственного телевизионного вещания. Недостаточная степень насыщения цифровым приемным оборудованием в каком-либо регионе на момент завершения Программы не позволит проводить отключение аналоговых телеканалов, потребует дополнительного поддержания параллельного аналогового и цифрового вещания и ограничит эффективное использование радиочастотного спектра. В целях минимизации риска планируется проведение массовой кампании среди населения по разъяснению всех вопросов внедрения цифрового телерадиовещания, информированию о сроках, об этапах и о порядке перехода на цифровое вещание в каждом регионе. Помимо этого планируется разработка комплекса поощрительных мер для российских предприятий - производителей бытовых устройств систем цифрового вещания и приема, а также ввод ограничений в отношении производства российского телевизионного приемного оборудования, не оснащенного блоком приема цифровых каналов, и импорта такого оборудования.

Принятые решения позволят сократить срок перехода на цифровое вещание в стране до 4 - 5 лет и сэкономить значительные средства федерального бюджета на поддержание аналоговой сети вещания, а планомерное и повсеместное внедрение новых технологий на государственных сетях вещания создаст базу для интенсивного развития всей отрасли телерадиовещания.

Указанные направления и результаты реализации Программы соответствуют приоритетным направлениям Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в сфере культуры и средств массовой информации и информационно-коммуникационных технологий.

II. Цели и задачи Программы, срок и этапы ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели

Целями Программы являются развитие информационного пространства Российской Федерации, обеспечение населения многоканальным вещанием с гарантированным предоставлением обязательных телерадиоканалов заданного качества и повышение эффективности функционирования телерадиовещания.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

Реализация Программы осуществляется в 2009-2015 годах в 2 этапа.

На первом этапе Программы (2009 год) предусматривается обеспечение условий для перехода на цифровой формат распространения программ. На этом этапе осуществляются:

На втором этапе Программы (2010-2015 годы) осуществляются реализация запланированных мероприятий по развитию телерадиовещания, повсеместный переход на цифровое вещание, создание условий для последовательного отключения аналогового вещания в стране и завершение создания единого информационного пространства в Российской Федерации, в том числе:

По завершении реализации Программы планируется достижение следующих значений целевых индикаторов:

Для контроля за ходом реализации мероприятий Программы применяются следующие показатели:

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы по годам приведены в приложении N 1.

В ходе реализации Программы Правительством Российской Федерации по предложению Министерства экономического развития Российской Федерации может быть принято решение о досрочном прекращении ее реализации в следующих случаях:

III. Перечень мероприятий Программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. Система мероприятий Программы строится в соответствии со следующими принципами:

Перечень мероприятий Программы, источников и направлений их финансирования приведен в приложении N 2.

1. Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания
Мероприятие по разработке системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам (2009-2010 годы)

В целях недопущения ошибок планирования схем сетей цифрового телевизионного вещания, оптимального использования частотного ресурса и финансовых средств, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в каждом регионе необходима разработка системного проекта сети цифрового телевизионного вещания.

Эти системные проекты разрабатываются в соответствии с нормативными документами, техническими нормами и правилами, используемыми в проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов телерадиовещания и отражающими:

Системный проект по разработке сетей цифрового вещания должен обеспечивать возможность выполнения сетью цифрового телевизионного вещания каждого региона следующих функций:

Исходя из средней стоимости разработки и экспертизы системного проекта по разработке сетей цифрового вещания и планируемых проектов в количестве 80 единиц, общий объем финансирования мероприятия определен в размере 420 млн. рублей.

По итогам системного проектирования разрабатывается проектная документация на строительство сети цифрового эфирного телевизионного вещания в регионе, являющееся укрупненным инвестиционным проектом, с выделением этапов строительства. В документации определяется состав объектов капитального строительства, мощность каждого объекта и площадка строительства для развертывания сети вещания 1-го мультиплекса с учетом возможной модернизации и расширения имеющейся инфраструктуры (антенно-мачтовых сооружений, антенно-фидерных устройств и систем энергообеспечения).

Мероприятие по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) (2009-2013 годы)

Создание цифровой сети 1-го мультиплекса осуществляется на основе действующих объектов государственной сети телерадиовещания. Прообразом цифровой сети распространения 1-го мультиплекса выступает действующая сеть распространения программ открытого акционерного общества "Первый канал", обеспечивающая на сегодняшний день максимальный охват населения наземным эфирным вещанием. В этом случае количество объектов государственной сети, подлежащих дооснащению оборудованием цифрового вещания, составляет 6500 единиц.

При этом создаваемая сеть имеет следующие основные технические и эксплуатационные характеристики:

Строительство сети 1-го мультиплекса в регионах начинается в соответствии с частотно-территориальным и территориально-временным планом развертывания сетей цифрового вещания с приоритетом приграничных районов Российской Федерации, планы переходного периода в которых требуют незамедлительной координации с сопредельными странами.

Регионами 1-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 год) являются 12 регионов, 2089 пунктов вещания, с объемом финансирования - 2862 млн. рублей, в частности Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область.

Регионами 2-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2011 - 2012 годы) являются 27 регионов, 1554 пункта вещания, с объемом финансирования - 3299 млн. рублей, в частности Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Каpачаево-Чеpкесская Республика, Республика Карелия, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Ленинградская область, Мурманская область, Оренбургская область, Псковская область, Ростовская область, Смоленская область, Тюменская область, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Регионами 3-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2012 - 2013 годы) являются 39 регионов, 1582 пункта вещания, с объемом финансирования - 4286 млн. рублей, в частности Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Ставропольский край, Архангельская область, Владимирская область, Вологодская область, Ивановская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Пензенская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, г. Москва, Ненецкий автономный округ.

Регионами 4-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2013 год) являются 5 регионов, 1275 пунктов вещания, с объемом финансирования - 1549 млн. рублей, в частности Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Подготовка к переходу на цифровое наземное вещание в регионе включает:

В целях отработки технологических решений построения сетей цифрового вещания в рамках Программы и в соответствии с частотно-территориальным планом за счет средств внебюджетных источников планируется в 2009 году строительство опытных зон цифрового вещания в регионах, в частности Курской области, Калининградской области, г. Москве и Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в количестве 73 объектов на сумму 594 млн. рублей.

В последующем созданные объекты будут интегрированы в цифровую сеть государственного оператора связи.

Мероприятие по реконструкции, техническому перевооружению и замене антенно-мачтовых сооружений (2012-2015 годы)

Модернизация и расширение существующей инфраструктуры телерадиовещания имеют первостепенное значение для перехода на цифровое эфирное вещание. В составе мероприятия предусматривается реконструкция и техническое перевооружение действующих антенно-мачтовых сооружений, а также замена аварийных сооружений и оборудования.

Парк антенно-мачтовых сооружений государственной сети вещания (объекты федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть") составляет более 7000 антенных опор. На сегодняшний день около 10 процентов антенно-мачтовых сооружений по своему техническому состоянию требуют модернизации (реконструкции и технического перевооружения).

Работы по реконструкции антенно-мачтовых сооружений определены по результатам обследований. В рамках мероприятия реконструкции подлежат 335 антенно-мачтовых сооружений сети телевизионного и УКВ-вещания общей стоимостью 4945 млн. рублей и 356 антенно-мачтовых сооружений мощного радиовещания (диапазоны ДВ, СВ, КВ) общей стоимостью 3181 млн. рублей.

Мероприятие по строительству антенно-мачтовых сооружений для улучшения зон охвата (2012-2015 годы)

Для доведения зоны охвата цифровым вещанием до уровня аналогового вещания и достижения целевых значений индикаторов Программы потребуется строительство до 300 дополнительных объектов связи (количество уточняется по результатам системного проектирования), оснащенных цифровыми телевизионными передатчиками малой мощности. Объем средств по этому мероприятию составит 1250 млн. рублей.

Мероприятие по реконструкции и замене антенно-фидерных устройств (2012-2015 годы)

Координация в рамках Программы процессов замены передатчиков, ввода цифрового вещательного оборудования с реконструкцией антенно-мачтовых сооружений и заменой антенно-фидерных устройств обеспечивает итоговую оптимальность технических решений, экономическую эффективность реализации Программы и последующего функционирования сети.

Вследствие этого подлежат замене антенно-фидерные устройства телевизионных передатчиков мощностью от 0,1 до 50 кВт в количестве 360 объектов на общую сумму 1041 млн. рублей, антенно-фидерные устройства радиовещательных передатчиков УКВ-диапазона в количестве 371 объекта на общую сумму 544 млн. рублей, а также устройства осушки антенных трактов телевизионных и радиовещательных передатчиков средней и большой мощности (более 1 кВт) в количестве 375 комплектов на общую сумму 47 млн. рублей.

Мероприятие по реконструкции и строительству объектов энергоснабжения сети телерадиовещания (2012-2015 годы)

С целью обеспечения устойчивого функционирования сети, в том числе в чрезвычайных ситуациях, предусмотрен комплекс работ по реконструкции, техническому перевооружению и строительству объектов энергоснабжения филиалов федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", включая замену аварийных объектов, модернизацию оборудования и оснащение энергооборудованием новых объектов сети. Общая стоимость мероприятия составляет 522 млн. рублей.

Мероприятие по оснащению контрольно-измерительным оборудованием (2009-2013 годы)

Создание и последующая эксплуатация сетей цифрового телевизионного вещания требует оснащения эксплуатационных служб государственного оператора связи соответствующим контрольно-измерительным оборудованием. Типовой комплекс измерительного оборудования для систем DVB-T в минимальной комплектации включает генератор телевизионного сигнала и тестовый приемник (переносной комплект), а в полной комплектации - дополнительно к ним анализатор спектра и анализатор транспортного потока (стационарный комплект). Первоначальное количество необходимых стационарных и переносных комплектов контрольно-измерительного оборудования планируется исходя из распределения пунктов вещания по мощности и количеству вещательного оборудования - соответственно 300 комплектов на общую сумму 715 млн. рублей и 500 комплектов на сумму 531 млн. рублей.

В последующем состав и количество контрольно-измерительного оборудования корректируется на базе опыта эксплуатации сети цифрового телевизионного вещания.

Мероприятие по строительству сетей цифрового вещания 2-го и 3-го мультиплексов (2013-2015 годы)

В соответствии с частотно-территориальным планом, а также по мере отключения отдельных каналов аналогового вещания и высвобождения частотного ресурса государственным оператором связи или иными операторами связи в регионах последовательно вводятся сети цифрового телевизионного вещания каналов 2-го и 3-го мультиплексов. Капитальные вложения для организации вещания 2-го или 3-го мультиплексов с зоной охвата более 98 процентов населения, эквивалентной зоне охвата 1-го мультиплекса, приняты эквивалентными затратам на создание сети цифрового телевизионного вещания 1-го мультиплекса. Стоимость создания сетей цифрового телевизионного вещания 2-го и 3-го мультиплексов составляет 22860 млн. рублей.

Мероприятие по строительству центров формирования и доставки мультиплексов (2010-2013 годы)

Создаваемые сети цифрового вещания должны обеспечивать возможность модификации общероссийских каналов в соответствии с потребностями региона, а также распространения в каждом регионе местных каналов. По этому мероприятию на базе радиотелевизионных передающих центров государственного оператора связи создаются центры формирования мультиплексов, обеспечивающие прием телерадиоканалов со спутников и из местных студий, их обработку, включение местных врезок, формирование и последующую доставку пакета каналов на цифровые эфирные передатчики региона по спутниковым и (или) наземным линиям связи. Реализация мероприятия позволит значительно сократить долю населения Российской Федерации, не охваченного региональным вещанием. Объем средств на создание центра формирования мультиплексов составляет в среднем 32 млн. рублей, что в целом по Программе составит 2535 млн. рублей. Для обеспечения доставки формируемых пакетов каналов до пунктов эфирного вещания внутри региона планируется в ряде регионов создание наземных распределительных сетей протяженностью ориентировочно 3500 канало-километров на общую сумму 550 млн. рублей.

Мероприятие по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (2013 год)

Территория Российской Федерации по своей протяженности с востока на запад разделена на 5 вещательных зон в целях максимального учета поясного времени в регионе вещания. Так как не все телерадиоканалы, включенные в состав обязательных телерадиоканалов (1-го мультиплекса), производятся в настоящее время с необходимым количеством временных дублей, предполагается провести дооснащение аппаратных федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и федерального государственного унитарного предприятия "Телевизионный технический центр "Останкино" на сумму 125 млн. рублей и дооборудование земных загрузочных станций федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" на сумму 225 млн. рублей.
Мероприятия по строительству дополнительных мультиплексов в крупных городах (2013-2015 годы), а также по организации вещания телевидения высокой четкости и мобильного телевидения (2010-2015 годы)

В соответствии с частотно-территориальным планом и по согласованию с вещателями-заказчиками, а также по мере отключения отдельных каналов аналогового вещания и высвобождения частотного ресурса в городах и крупных населенных пунктах операторами связи на конкурсной основе осуществляется строительство сетей цифрового эфирного вещания для трансляции 4-го и 5-го мультиплексов, а также цифровых каналов в стандартах телевидения высокой четкости (HDTV) и мобильного телевидения (DVB-H). В указанных сетях планируется возможность предоставления зрителям интерактивных сервисов.

С точки зрения рекламного рынка и коммерческой привлекательности создание сетей цифрового вещания 4-го и 5-го мультиплексов предполагается в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. жителей. Объем средств на создание сети вещания одного мультиплекса составляет 1900 млн. рублей.

Развертывание сетей трансляции каналов телевидения высокой четкости и мобильного телевидения в период реализации Программы предполагается в первую очередь в крупных городах и населенных пунктах численностью населения более 100 тыс. жителей. Объем средств на строительство каждой из указанных сетей составит 2162 млн. рублей.

2. Развитие наземного радиовещания
Мероприятие по модернизации мощного радиовещания и внедрению цифрового радиовещания (2012-2015 годы)

Анализ состояния мощного радиовещания в ДВ-, СВ- и КВ-диапазонах в странах мирового сообщества подтверждает важность сохранения и развития радиовещания в этих диапазонах.

Принципиально важным условием развития отрасли является постепенный переход на цифровое радиовещание в ДВ-, СВ- и КВ-диапазонах. Внедрение цифрового радиовещания позволяет эффективно использовать ДВ-, СВ- и КВ-диапазоны и обеспечить сравнимое с УКВ-ЧМ-вещанием качество. Цифровое радиовещание в ДВ-, СВ- и КВ-диапазонах пригодно как для местного (регионального), так и для федерального и зарубежного вещания. Условия распространения радиоволн в этих диапазонах позволяют покрывать радиовещанием большие удаленные территории Российской Федерации с малой плотностью населения, где другие виды радиовещания, в частности УКВ-ЧМ-вещание, развивать экономически нецелесообразно.

Внедрение цифрового радиовещания в Российской Федерации проводится одновременно с оптимизацией и модернизацией государственной передающей сети мощного радиовещания. Имеющийся в настоящее время парк радиопередатчиков ДВ-, СВ- и КВ-диапазонов на сети мощного радиовещания, состоящий из оборудования разработки 50 - 60-х годов прошлого века, имеющего в большинстве своем степень физического износа от 80 до 100 процентов, не пригоден для обеспечения вещания с современными требованиями. Действующее передающее оборудование не пригодно также для осуществления его реконструкции.

В целях развития государственной сети мощного радиовещания предполагается замена передатчиков ДВ-, СВ- и КВ-диапазонов различных уровней мощности в соответствии с топологическими решениями системного проекта.

Одно из серьезных преимуществ системы цифрового радиовещания в ДВ-, СВ- и КВ-диапазонах состоит в том, что ширина полосы цифрового сигнала эквивалентна ширине полосы аналогового сигнала и не требуется выделения дополнительных участков частотного спектра для организации цифрового радиовещания. Переход на новый стандарт планируется при параллельной работе как в аналоговом, так и в цифровом формате с учетом постепенного наполнения рынка потребительскими приемниками в разных регионах мира и в Российской Федерации.

В рамках этого мероприятия необходимо осуществить:

Объем финансирования по этому мероприятию составит 13684 млн. рублей.

Мероприятие по развитию государственной сети УКВ-ЧМ-вещания (2013-2015 годы)

В целях расширения охвата качественным государственным радиовещанием в УКВ-ЧМ-диапазоне в крупных городах и центрах субъектов Российской Федерации планируется создание и расширение многопрограммных сетей радиовещания государственного оператора связи.

Ввиду размещения радиовещательного оборудования, телевизионных передатчиков и совместных антенно-фидерных устройств, как правило, на одних и тех же антенно-мачтовых сооружениях сроки и этапы замены и строительства новых объектов сети радиовещания в УКВ-ЧМ-диапазоне координируются с модернизацией объектов сети телевещания. По этому мероприятию планируется поставка и ввод в эксплуатацию 370 радиовещательных передатчиков УКВ-ЧМ-диапазона мощностью (предварительно) 2 кВт. Объем средств составит 310 млн. рублей. Значения мощностей и координат установки дополнительных радиопередающих средств определяются в рамках системного проекта сети мощного радиовещания, разработка которого предусмотрена настоящей Программой.

3. Создание многофункциональных космических аппаратов, в том числе для телерадиовещания
Мероприятия по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" (2010-2011 годы), а также по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" (2012-2013 годы)

Планируемые к созданию в рамках Программы космические аппараты "Экспресс-АМ5", "Экспресс-АМ6", "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" должны стать основой для формирования современной орбитальной группировки, способной решать широкий спектр задач в области спутниковой связи и вещания. Работы по изготовлению ракет-носителей, разгонных блоков и обеспечение запусков предусмотрены Федеральной космической программой России на 2006-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2005 г. N 635 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 683).

При определении технических характеристик космических аппаратов "Экспресс-АМ5", "Экспресс-АМ6", "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" определяющими условиями являлось максимально полное использование заявленного Российской Федерацией орбитального частотного ресурса, преемственность существующих спутниковых сетей связи и своевременная замена космических аппаратов с заканчивающимся сроком активного существования.

Срок активного существования новых космических аппаратов - 15 лет, что позволит обеспечить потребителей на территории Российской Федерации надежными каналами связи с хорошими энергетическими характеристиками, в том числе для организации спутникового непосредственного телевизионного вещания.

В составе космических аппаратов предусмотрены ретрансляторы перспективного частотного Ка-диапазона, эффективные при использовании в организации сетей распределения телевизионных программ, широкополосной передачи данных, перегона телевизионных программ, в том числе высокой четкости, а также организации трансляций с передвижных репортажных телевизионных студий.

Космический аппарат "Экспресс-АМ5" планируется к запуску на орбиту в 2012 году в точку 140 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на дальневосточную зону, космический аппарат "Экспресс-АМ6" - в точку 53 градуса восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону, космический аппарат "Экспресс-АМ7" планируется к запуску на орбиту в 2013 году в точку 40 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону, космический аппарат "Экспресс-АМ8" - в точку 14 градусов западной долготы для обеспечения связи и вещания на европейскую зону.

Создание космических аппаратов "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" осуществляется за счет средств федерального бюджета в первые годы реализации Программы. Это обеспечит создание космической инфраструктуры распределения телевизионных каналов 1-го мультиплекса по всем временным вещательным зонам телерадиовещания. Доходы от эксплуатации введенных в состав орбитальной группировки новых космических аппаратов позволят федеральному государственному унитарному предприятию "Космическая связь" привлечь средства внебюджетных источников и обеспечить дальнейшее развертывание спутниковой группировки в интересах развития телерадиовещания в рамках Программы (создание космических аппаратов "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" для распределения пакетов каналов последующих мультиплексов) без привлечения средств федерального бюджета.

Стоимость создания каждого спутника составляет 6500 млн. рублей.

4. Создание системы цифровизации архивных материалов, их обработки и классификации (2012-2015 годы)

В целях обеспечения в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном экземпляре документов" функции федерального государственного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" по переводу в цифровой формат, обеспечению доступа к фондовым материалам и комплектованию фондов обязательными экземплярами телерадиопродукции в рамках Программы будет реализован инвестиционный проект по созданию центра управления фондовыми материалами.

В настоящее время в состав архивных материалов федерального государственного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" входят более 1,5 млн. единиц аудиовизуальных материалов, аудио- и фотоматериалов, активно использующихся при подготовке радио- и телепередач и программ различными средствами массовой информации, включая основные российские телеканалы.

Носители, на которых записаны оригиналы произведений, не пригодны для долгосрочного хранения, и в настоящее время идет процесс их неизбежного разрушения.

В рамках Программы предусматривается создание центра управления фондовыми материалами федерального государственного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" с объемом хранилища 16 Пбайт и мощностью по реставрации, обработке и переводу в цифровой формат 12,5 тыс. часов фондовых материалов в год. Реализация проекта предусматривается в 2 очереди:

Общий объем финансирования реализации мероприятия составляет 1170 млн. рублей.

5. Оплата услуг связи по распространению обязательных телеканалов в переходный период (2010-2015 годы)

В рамках этого мероприятия предусматривается предоставление субсидий телерадиовещательным организациям, осуществляющим вещание обязательных телерадиоканалов, на оплату предоставленных государственным оператором связи услуг по эфирной цифровой наземной трансляции этих телерадиоканалов, распространяемых на территории Российской Федерации.

Государственное регулирование тарифов на распространение общероссийских телерадиопрограмм осуществляет Федеральная служба по тарифам. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 г. N 637 "О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи" приняты принципы формирования тарифов с учетом компенсации экономически обоснованных затрат и возмещения нормативной прибыли.

В настоящее время оплата услуг по эфирной трансляции на всей территории Российской Федерации программ открытого акционерного общества "Первый канал", имеющего максимальный охват населения вещанием, составляет 2578 млн. рублей в год. Структура и объем затрат по обеспечению функционирования аналогового и цифрового приемо-передающего оборудования идентичны между собой. При этом сопоставимыми являются телевизионный канал для аналогового вещания и мультиплекс для цифрового.

При цифровом вещании происходит перераспределение долей отдельных статей затрат, в том числе рост таких статей, как энергопотребление, амортизация, расходы на ремонт (более дорогое оборудование), рост затрат на оплату труда ввиду повышения требований к квалификации рабочей силы, но при этом и сокращение общих затрат на оплату труда в связи с переводом оборудования в необслуживаемый режим (режим удаленного обслуживания). Так как остальные затраты остаются неизменными, расчетное значение стоимости услуг связи по распространению пакета обязательных телерадиоканалов цифровой сети наземного эфирного вещания (1-й мультиплекс) без учета рентабельности при трансляции во всех пунктах вещания составит 5481 млн. рублей, а при трансляции в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. жителей - 4615 млн. рублей.

При составе мультиплекса из 8 телерадиоканалов затраты на эфирную трансляцию одного канала в цифровом формате снижаются более чем в 3 раза по сравнению с аналоговой трансляцией этого же канала.

В рамках Программы предусматриваются лишь дополнительные средства, предназначенные для субсидирования параллельного аналогового и цифрового вещания в течение переходного периода, в части оплаты вещания цифрового пакета обязательных телерадиоканалов в 2010 году в населенных пунктах страны с численностью населения менее 200 тыс. жителей, а с 2011 года - менее 100 тыс. жителей.

Прогнозируемые объемы субсидирования услуг связи определены в соответствии с планируемым по годам Программы вводом цифрового оборудования и переходом на цифровое вещание. Общий объем субсидий федерального бюджета на оплату услуг связи по трансляции обязательных телерадиоканалов в рамках реализации Программы составит 19597 млн. рублей.

В соответствии с механизмом субсидирования услуг связи расчетная ежегодная потребность в средствах федерального бюджета на субсидирование распространения обязательных телерадиоканалов по окончании Программы составит 4615 млн. рублей.

6. Информационно-разъяснительная кампания (2010-2015 годы)

Одним из мероприятий, обеспечивающих успешное и планомерное внедрение цифрового вещания в Российской Федерации, является массовая информационно-разъяснительная кампания среди населения страны. В рамках мероприятия планируются разъяснение необходимости внедрения и преимуществ цифрового телерадиовещания, приобретения цифровых абонентских приемных устройств, информирование о сроках, об этапах и о порядке перехода на цифровое вещание в каждом регионе, а также консультирование по техническим вопросам. Для этих целей будут задействованы все основные центральные средства массовой информации, обеспечивающие доступ к максимальному числу жителей каждого региона, включая телевидение (рекламные и информационные блоки), радио, печатные издания, а также портал Программы в сети Интернет.

Общий объем финансирования этого мероприятия составляет 1200 млн. рублей.

7. Управление реализацией Программы (2010-2015 годы)

Мероприятия по управлению реализацией Программы осуществляются за счет средств, выделяемых на реализацию Программы, и включают методическое, организационно-техническое, экспертное сопровождение реализации Программы (экспертиза проектов и результатов их выполнения) и контроль за ходом ее выполнения.

Для обеспечения эффективного управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации привлекает при необходимости внешних исполнителей по отдельным направлениям работ (независимая экспертиза, аудит, статистические исследования, маркетинговые исследования и другие виды работ).

Общий объем финансирования этого мероприятия составляет 279 млн. рублей.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 122445 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 76366 млн. рублей (в ценах соответствующих лет). Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников приведен в приложении N 3.

Общий объем финансирования Программы определен исходя из необходимости реализации различных категорий мероприятий Программы, в том числе их параметров (стоимость проекта, условия для привлечения средств внебюджетных источников, срок реализации и др.).

Важнейшим принципом реализации Программы является максимальное привлечение финансовых средств внебюджетных источников для выполнения тех мероприятий Программы, которые могут иметь коммерческую направленность. Для устойчивого финансирования мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников соответствующий государственный заказчик Программы включает необходимые требования в государственные контракты, заключаемые с исполнителями мероприятий Программы, подписывает с соответствующими организациями соглашения о намерениях или оформляет другие документы, подтверждающие финансирование мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников.

Доля средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников по основным направлениям Программы различна.

Средства федерального бюджета составляют 76366 млн. рублей (62 процента), в том числе на подготовку инфраструктуры и строительство наземной сети цифрового телевизионного вещания государственного оператора связи - 27126 млн. рублей, развитие наземного цифрового радиовещания - 13994 млн. рублей, создание многофункциональных космических аппаратов - 13000 млн. рублей, оплату услуг связи по трансляции обязательных телерадиоканалов в переходный период - 19597 млн. рублей, развитие системы цифровизации архивных материалов - 1170 млн. рублей, проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения - 1200 млн. рублей и управление реализацией Программы - 279 млн. рублей.

Средства внебюджетных источников составляют 46079 млн. рублей, в том числе на строительство наземной сети цифрового телевизионного вещания государственного оператора связи - 33079 млн. рублей и на создание многофункциональных космических аппаратов - 13000 млн. рублей.

При недостаточности внебюджетных средств соответствующие расходы на реализацию мероприятий Программы не могут быть осуществлены за счет средств федерального бюджета.

V. Механизм реализации и управления Программой

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральное агентство связи и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Основополагающими принципами организации системы управления реализацией Программы являются:

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для федеральных государственных нужд, заключаемых с исполнителями мероприятий Программы, а также на основе иных гражданско-правовых договоров.

Заказчиком-застройщиком по созданию и развертыванию сети вещания 1-го мультиплекса, а также мероприятий по модернизации, реконструкции, техническому перевооружению и замене действующей инфраструктуры и развитию наземного радиовещания является федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

Исполнителями мероприятий, финансируемых за счет средств внебюджетных источников, планируются федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" и федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь".

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансирование укрупненных мероприятий Программы осуществляется на основании пообъектного распределения государственных капитальных вложений, представляемого в Министерство финансов Российской Федерации ежегодно в установленный срок государственными заказчиками Программы по согласованию с государственным заказчиком - координатором Программы и Министерством экономического развития Российской Федерации.

Субсидии из федерального бюджета телерадиовещательным организациям, осуществляющим вещание обязательных телерадиоканалов, на оплату предоставленных федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" услуг по эфирной цифровой наземной трансляции этих каналов в переходный период предоставляются в соответствии с Правилами предоставления в 2010-2015 годах из федерального бюджета субсидий на оплату услуг по эфирной цифровой наземной трансляции обязательных телерадиоканалов, приведенными в приложении N 4.

Важнейшим элементом механизма реализации Программы является связь планирования, мониторинга, уточнения и корректировки целевых показателей мероприятий Программы и ресурсов для их реализации. В связи с этим формируется детализированный организационно-финансовый план мероприятий по реализации Программы, который уточняется 1 раз в полгода на основе оценки результативности мероприятий Программы, достижения целевых индикаторов, уточнения перечня проводимых мероприятий и выделяемых на их реализацию объемов финансовых ресурсов.

Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы является формирование и использование современной системы экспертизы на всех стадиях ее реализации, позволяющей отбирать наиболее перспективные проекты для финансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения контрактов, и осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор проектов в рамках реализации мероприятий Программы основываются на принципах взаимосвязанности, объективности, компетентности и независимости.

Оперативная информация о ходе реализации мероприятий Программы, нормативных актах по управлению Программой и об условиях проведения конкурсов размещается на портале Программы в сети Интернет.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляются государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками Программы.

Государственный заказчик - координатор Программы:

Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет следующие функции текущего управления:

Руководителем Программы является Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Государственный заказчик - координатор Программы утверждает:

До начала реализации Программы государственный заказчик - координатор Программы утверждает и представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации Положение об управлении реализацией Программы, которое определяет:

Государственные заказчики Программы в рамках участия в управлении реализацией Программы:

Государственные заказчики Программы вправе на основании договоров передавать часть функций государственного заказчика, в том числе функции заказчика-застройщика, подведомственным предприятиям в соответствии с их компетенцией в установленной сфере деятельности.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

За начальный год расчетного периода принимается первый год осуществления инвестиций - 2009 год.

Конечным годом расчетного периода для целей долгосрочного прогноза реализации Программы принят 2018 год.

Экономическая эффективность реализации Программы характеризуется следующими показателями:

Индекс доходности (рентабельность) для бюджетных ассигнований составит 1,1.

Уровень безубыточности равен 0,68 при норме 0,7, что свидетельствует об эффективности и устойчивости Программы к возможным изменениям условий ее реализации.

Расчет показателей социально-экономической эффективности реализации Программы приведен в приложении N 5. Методика оценки социально-экономической эффективности реализации Программы приведена в приложении N 6.

Социальная эффективность реализации Программы обусловлена созданием единого информационного пространства для граждан Российской Федерации.

Реализация мероприятий Программы позволит:

Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Целевые индикаторы и показатели
эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

---------------------------T------------T---------T-------------------------------------------------------¬
¦                          ¦  Единица   ¦ Базовые ¦                Количественные значения                ¦
¦                          ¦ измерения  ¦ данные  +-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦                          ¦            ¦2008 года¦ 2009  ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦
¦                          ¦            ¦         ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦
+--------------------------+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦                                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦                                               Индикаторы                                                ¦
¦                                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦ 1.  Численность населения тыс. человек   1600     1600    1600    1200    1200     600      -       -   ¦
¦     Российской Федерации,                                                                               ¦
¦     не охваченного                                                                                      ¦
¦     телевещанием                                                                                        ¦
¦                                                                                                         ¦
¦ 2.  Доля населения         процентов      33       40      60      80      99     99,5     100     100  ¦
¦     Российской Федерации,                                                                               ¦
¦     имеющего возможность                                                                                ¦
¦     приема обязательных                                                                                 ¦
¦     телерадиоканалов                                                                                    ¦
¦                                                                                                         ¦
¦ 3.  Площадь территории    тыс. кв. км      -        -     3189    5848    9768    17103   17103   17103 ¦
¦     субъектов Российской                                                                                ¦
¦     Федерации, охваченных                                                                               ¦
¦     наземным цифровым                                                                                   ¦
¦     вещанием обязательных                                                                               ¦
¦     телерадиоканалов                                                                                    ¦
¦                                                                                                         ¦
¦ 4.  Доля населения         процентов       -        -       -       -      25      50      75      100  ¦
¦     Российской Федерации,                                                                               ¦
¦     имеющего возможность                                                                                ¦
¦     приема 20 телеканалов                                                                               ¦
¦     свободного доступа                                                                                  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦ 5.  Доля населения            -"-          -        -      15      30      75     98,8    98,8    98,8  ¦
¦     Российской Федерации,                                                                               ¦
¦     имеющего возможность                                                                                ¦
¦     приема эфирных                                                                                      ¦
¦     цифровых телеканалов                                                                                ¦
¦                                                                                                         ¦
¦ 6.  Количество субъектов     единиц        -        -      12      32      69      83      83      83   ¦
¦     Российской Федерации,                                                                               ¦
¦     охваченных цифровым                                                                                 ¦
¦     телевещанием                                                                                        ¦
¦                                                                                                         ¦
¦ 7.  Доля населения         процентов      15       13      10       6       3      1,2     1,2     1,2  ¦
¦     Российской Федерации,                                                                               ¦
¦     не охваченного                                                                                      ¦
¦     региональным                                                                                        ¦
¦     телевещанием                                                                                        ¦
¦                                                                                                         ¦
¦ 8.  Доля населения            -"-         70       70      70      75      80      90      95      100  ¦
¦     Российской Федерации,                                                                               ¦
¦     охваченного                                                                                         ¦
¦     радиовещанием                                                                                       ¦
¦     заданного качества                                                                                  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦ 9.  Доля населения            -"-         85       87      90      94      97     98,8    98,8     100  ¦
¦     Российской Федерации,                                                                               ¦
¦     охваченного                                                                                         ¦
¦     телерадиооповещением                                                                                ¦
¦     о чрезвычайных                                                                                      ¦
¦     ситуациях                                                                                           ¦
¦                                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦                                               Показатели                                                ¦
¦                                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦10.  Количество               единиц        -         -        -     12     32      69      83      83   ¦
¦     зарегистрированных                                                                                  ¦
¦     сетей цифрового                                                                                     ¦
¦     вещания 1-го                                                                                        ¦
¦     мультиплекса                                                                                        ¦
¦                                                                                                         ¦
¦11.  Количество введенных                                                                                ¦
¦     в эксплуатацию:                                                                                     ¦
¦                                                                                                         ¦
¦     а) объектов опытных       -"-          -        73        -      -      -       -       -       -   ¦
¦     зон цифрового вещания                                                                               ¦
¦                                                                                                         ¦
¦     б) объектов сети          -"-          -         -      2089   1220   1721    1470      -       -   ¦
¦     цифрового вещания                                                                                   ¦
¦     1-го мультиплекса                                                                                   ¦
¦                                                                                                         ¦
¦     в) объектов              единиц        -         -        -      -     216     223     151     101  ¦
¦     инфраструктуры                                                                                      ¦
¦     (реконструкция,                                                                                     ¦
¦     техническое                                                                                         ¦
¦     перевооружение,                                                                                     ¦
¦     замена                                                                                              ¦
¦     антенно-мачтовых                                                                                    ¦
¦     сооружений и башен)                                                                                 ¦
¦                                                                                                         ¦
¦     г) объектов               -"-          -         -        -      -     75      115     60      50   ¦
¦     инфраструктуры                                                                                      ¦
¦     (строительство новых                                                                                ¦
¦     антенно-мачтовых                                                                                    ¦
¦     сооружений)                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦     д) объектов               -"-          -         -        -      -     268     256     127     80   ¦
¦     инфраструктуры                                                                                      ¦
¦     (реконструкция и                                                                                    ¦
¦     замена                                                                                              ¦
¦     антенно-фидерных                                                                                    ¦
¦     устройств)                                                                                          ¦
¦                                                                                                         ¦
¦     е) объектов               -"-          -         -        -      -     199     209     110     106  ¦
¦     энергоснабжения                                                                                     ¦
¦     инфраструктуры                                                                                      ¦
¦     телерадиовещания                                                                                    ¦
¦                                                                                                         ¦
¦     ж) центров                -"-          -         -       21     17     26      15       -       -   ¦
¦     формирования                                                                                        ¦
¦     мультиплексов                                                                                       ¦
¦                                                                                                         ¦
¦     з) объектов сети          -"-          -         -        -      -      -     4520    5180    3300  ¦
¦     цифрового вещания                                                                                   ¦
¦     2-го и 3-го                                                                                         ¦
¦     мультиплексов                                                                                       ¦
¦                                                                                                         ¦
¦     и) объектов сетей         -"-          -         -        -      -      -      28      168     44   ¦
¦     цифрового вещания                                                                                   ¦
¦     дополнительных                                                                                      ¦
¦     мультиплексов                                                                                       ¦
¦                                                                                                         ¦
¦     к) объектов сетей         -"-          -         -        2      4     16      28      150     40   ¦
¦     цифрового вещания                                                                                   ¦
¦     телевидения высокой                                                                                 ¦
¦     четкости и мобильного                                                                               ¦
¦     телевидения                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦     л) объектов сети          -"-          -         -        -      -     60      63      57      40   ¦
¦     мощного цифрового                                                                                   ¦
¦     радиовещания                                                                                        ¦
¦                                                                                                         ¦
¦     м) объектов сети          -"-          -         -        -      -      -      84      168     118  ¦
¦     УКВ-ЧМ-вещания                                                                                      ¦
L----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Перечень
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы", источников и направлений их финансирования

                                                                                (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------T----------T---------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦  Наименование   ¦Государст-¦                                    Объемы финансирования                                    ¦
¦  мероприятий,   ¦  венные  +----------T------------------------------------------------------------T---------------------+
¦   источники и   ¦заказчики ¦2009-2015 ¦                        в том числе                         ¦Ожидаемые результаты ¦
¦   направления   ¦          ¦  годы -  +-----T----------T-------T---------T---------T------T--------+                     ¦
¦ финансирования  ¦          ¦  всего   ¦2009 ¦ 2010 год ¦ 2011  ¦2012 год ¦2013 год ¦ 2014 ¦2015 год¦                     ¦
¦                 ¦          ¦          ¦ год ¦          ¦  год  ¦         ¦         ¦ год  ¦        ¦                     ¦
+-----------------+----------+----------+-----+----------+-------+---------+---------+------+--------+---------------------+
¦                                                                                                                          ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦1. Строительство  Роспечать,   60205     847     4337     3577     9748      16410   16253    9033   создание и ввод в    ¦
¦наземных сетей    Россвязь                                                                           эксплуатацию сетей   ¦
¦цифрового                                                                                            наземного цифрового  ¦
¦телевизионного                                                                                       эфирного вещания     ¦
¦вещания                                                                                              3 мультиплексов с    ¦
¦                                                                                                     охватом до           ¦
¦федеральный                    27126      -      3562     3130     9338      7545     1789    1762   98,8 процента        ¦
¦бюджет - всего                                                                                       населения в местах   ¦
¦                                                                                                     постоянного          ¦
¦в том числе:                                                                                         проживания,          ¦
¦                                                                                                     5 мультиплексов в    ¦
¦                                                                                                     городах и населенных ¦
¦                                                                                                     пунктах с населением ¦
¦капитальные                    26411      -      3562     3130     8981      7187     1789    1762   более 100 тыс.       ¦
¦вложения                                                                                             жителей, телевидения ¦
¦                                                                                                     высокой четкости и   ¦
¦                  Роспечать    26186      -      3562     3130     8981      6962     1789    1762   мобильного           ¦
¦                                                                                                     телевидения в крупных¦
¦                  Россвязь      225       -       -         -        -        225      -       -     городах, с заданными ¦
¦                                                                                                     уровнями качества,   ¦
¦прочие нужды      Роспечать     715       -       -         -       357       358      -       -     надежности,          ¦
¦                                                                                                     устойчивости вещания.¦
¦внебюджетные      Роспечать    33079     847     775       447      410      8865    14464    7271   Снижение с 15 до     ¦
¦источники - всего                                                                                    1,2 процента доли    ¦
¦                                                                                                     населения Российской ¦
¦в том числе:                                                                                         Федерации, не        ¦
¦                                                                                                     охваченного          ¦
¦капитальные                    32128     594     342       314      278      8865    14464    7271   региональным         ¦
¦вложения                                                                                             телевидением         ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦прочие нужды                    951      253     433       133      132        -       -       -                          ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦а) разработка     Роспечать     420      120     300        -        -         -       -       -     создание системных   ¦
¦системных                                                                                            проектов, необходимых¦
¦проектов сетей                                                                                       для построения       ¦
¦цифрового                                                                                            наземных цифровых    ¦
¦телевизионного                                                                                       телевизионных сетей  ¦
¦вещания по                                                                                           по всем субъектам    ¦
¦регионам                                                                                             Российской Федерации ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦внебюджетные                    420      120     300        -        -         -       -       -                          ¦
¦источники -                                                                                                               ¦
¦прочие нужды                                                                                                              ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦б) развитие сети  Роспечать    12590     594     2862     2608     4168      2358                    создание цифровой    ¦
¦вещания 1-го                                                                                         наземной сети        ¦
¦мультиплекса                                                                                         распространения      ¦
¦(расширение сети,                                                                                    1-го мультиплекса с  ¦
¦строительство                                                                                        охватом до           ¦
¦сети                                                                                                 98,8 процента        ¦
¦вещания 1-го                                                                                         населения в местах   ¦
¦мультиплекса)                                                                                        постоянного          ¦
¦                                                                                                     проживания           ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦федеральный                    11996             2862     2608     4168      2358      -       -                          ¦
¦бюджет -                                                                                                                  ¦
¦капитальные                                                                                                               ¦
¦вложения                                                                                                                  ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦внебюджетные                    594      594      -         -        -         -       -       -                          ¦
¦источники -                                                                                                               ¦
¦капитальные                                                                                                               ¦
¦вложения                                                                                                                  ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦в) реконструкция, Роспечать     8126      -       -         -      2981      2715     1142    1288   реконструкция,       ¦
¦техническое                                                                                          техническое          ¦
¦перевооружение и                                                                                     перевооружение и     ¦
¦замена                                                                                               замена 335           ¦
¦антенно-мачтовых                                                                                     антенно-мачтовых     ¦
¦сооружений                                                                                           сооружений сети      ¦
¦                                                                                                     телевизионного и     ¦
¦федеральный                     8126      -       -         -      2981      2715     1142    1288   УКВ-вещания и 356    ¦
¦бюджет -                                                                                             антенно-мачтовых     ¦
¦капитальные                                                                                          сооружений мощного   ¦
¦вложения                                                                                             радиовещания         ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦г) строительство  Роспечать     1250      -       -         -       308       483     252     207    строительство до     ¦
¦антенно-мачтовых                                                                                     300 дополнительных   ¦
¦сооружений для                                                                                       объектов вещания     ¦
¦улучшения зон                                                                                        цифровых             ¦
¦охвата                                                                                               телевизионных        ¦
¦                                                                                                     передатчиков малой   ¦
¦федеральный                     1250      -       -         -       308       483     252     207    мощности             ¦
¦бюджет -                                                                                                                  ¦
¦капитальные                                                                                                               ¦
¦вложения                                                                                                                  ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦д) реконструкция  Роспечать     1632      -       -         -       511       636     316     169    реконструкция и      ¦
¦и замена                                                                                             замена 360           ¦
¦антенно-фидерных                                                                                     антенно-фидерных     ¦
¦устройств                                                                                            устройств            ¦
¦                                                                                                     телевизионных        ¦
¦федеральный                     1632      -       -         -       511       636     316     169    передатчиков,        ¦
¦бюджет -                                                                                             371 антенно-фидерного¦
¦капитальные                                                                                          устройства           ¦
¦вложения                                                                                             радиовещательных     ¦
¦                                                                                                     передатчиков         ¦
¦                                                                                                     УКВ-диапазона        ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦е) реконструкция  Роспечать     522       -       -         -       179       166      79      98    реконструкция,       ¦
¦и строительство                                                                                      модернизация, замена ¦
¦объектов                                                                                             аварийных и          ¦
¦энергоснабжения                                                                                      строительство        ¦
¦сети                                                                                                 объектов             ¦
¦телерадиовещания                                                                                     энергоснабжения      ¦
¦                                                                                                     государственной сети ¦
¦федеральный                     522       -       -         -       179       166      79      98    вещания в количестве ¦
¦бюджет -                                                                                             624 единиц           ¦
¦капитальные                                                                                                               ¦
¦вложения                                                                                                                  ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦ж) оснащение      Роспечать     1246     133     133       133      489       358      -       -     создание технической ¦
¦контрольно-изме-                                                                                     базы, обеспечивающей ¦
¦рительным                                                                                            возможность          ¦
¦оборудованием                                                                                        настройки, контроля и¦
¦                                                                                                     обслуживания         ¦
¦федеральный                     715       -       -         -       357       358      -       -     технологического     ¦
¦бюджет - прочие                                                                                      оборудования сети    ¦
¦нужды                                                                                                цифрового вещания    ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦внебюджетные                    531      133     133       133      132        -       -       -                          ¦
¦источники -                                                                                                               ¦
¦прочие нужды                                                                                                              ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦з) строительство  Роспечать    22860      -       -         -        -       7920     9122    5818   Создание объектов    ¦
¦сетей вещания                                                                                        цифровой сети        ¦
¦2-го и 3-го                                                                                          распространения      ¦
¦мультиплексов                                                                                        каналов, входящих во ¦
¦                                                                                                     2-й и 3-й            ¦
¦внебюджетные                   22860      -       -         -        -       7920     9122    5818   мультиплексы, с зоной¦
¦источники -                                                                                          вещания,             ¦
¦капитальные                                                                                          эквивалентной зоне   ¦
¦вложения                                                                                             охвата первого       ¦
¦                                                                                                     мультиплекса         ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦и) строительство  Роспечать     3085      -      1000      772      834       479      -       -     снижение с 15 до     ¦
¦центров                                                                                              1,2 процента доли    ¦
¦формирования и                                                                                       населения Российской ¦
¦доставки                                                                                             Федерации, не        ¦
¦мультиплексов                                                                                        охваченного          ¦
¦                                                                                                     региональным         ¦
¦федеральный                     2535      -      700       522      834       479      -       -     телевидением.        ¦
¦бюджет -                                                                                             Создание 79 центров  ¦
¦капитальные                                                                                          формирования и       ¦
¦вложения                                                                                             распространения      ¦
¦                                                                                                     пакета каналов,      ¦
¦внебюджетные                    550       -      300       250       -         -       -       -     обеспечивающих прием ¦
¦источники -                                                                                          каналов со спутников ¦
¦капитальные                                                                                          и из местных студий, ¦
¦вложения                                                                                             их обработку, включая¦
¦                                                                                                     местные врезки,      ¦
¦                                                                                                     формирование и       ¦
¦                                                                                                     последующую доставку ¦
¦                                                                                                     пакета каналов на    ¦
¦                                                                                                     цифровые эфирные     ¦
¦                                                                                                     передатчики этого    ¦
¦                                                                                                     региона              ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦к) организация    Роспечать,    350       -       -         -        -        350      -       -     создание комплекса   ¦
¦необходимого      Россвязь                                                                           технических средств, ¦
¦количества                                                                                           обеспечивающих       ¦
¦временных дублей                                                                                     производство пяти    ¦
¦пакетов                                                                                              временных дублей     ¦
¦телерадиоканалов                                                                                     цифрового пакета     ¦
¦                                                                                                     обязательных         ¦
¦федеральный                     350       -       -         -        -        350      -       -     телерадиоканалов     ¦
¦бюджет -                                                                                                                  ¦
¦капитальные                                                                                                               ¦
¦вложения                                                                                                                  ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦                  Роспечать     125       -       -         -        -        125      -       -                          ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦                  Россвязь      225       -       -         -        -        225      -       -                          ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦л) строительство  Роспечать     3800      -       -         -        -        431     2652    717    создание объектов    ¦
¦дополнительных                                                                                       цифровой сети        ¦
¦мультиплексов                                                                                        распространения      ¦
¦в крупных городах                                                                                    каналов, входящих в  ¦
¦                                                                                                     4-й и 5-й            ¦
¦внебюджетные                    3800      -       -         -        -        431     2652    717    мультиплексы, в      ¦
¦источники -                                                                                          городах и населенных ¦
¦капитальные                                                                                          пунктах              ¦
¦вложения                                                                                             с численностью       ¦
¦                                                                                                     населения более      ¦
¦                                                                                                     100 тыс. жителей     ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦м) организация    Роспечать     2162      -       21       32       139       257     1345    368    создание объектов    ¦
¦вещания                                                                                              цифровой сети        ¦
¦телевидения                                                                                          распространения      ¦
¦высокой четкости                                                                                     каналов телевидения  ¦
¦(HDTV)                                                                                               высокой четкости в   ¦
¦                                                                                                     городах и населенных ¦
¦                                                                                                     пунктах с численность¦
¦                                                                                                     населения более      ¦
¦                                                                                                     100 тыс. жителей     ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦внебюджетные                    2162      -       21       32       139       257     1345    368                         ¦
¦источники -                                                                                                               ¦
¦капитальные                                                                                                               ¦
¦вложения                                                                                                                  ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦н) организация    Роспечать     2162      -       21       32       139       257     1345    368    создание объектов    ¦
¦вещания                                                                                              цифровой сети        ¦
¦мобильного                                                                                           распространения      ¦
¦телевидения                                                                                          каналов мобильного   ¦
¦(DVB-H)                                                                                              телевидения в городах¦
¦                                                                                                     и населенных пунктах ¦
¦внебюджетные                    2162              21       32       139       257     1345    368    с численностью       ¦
¦источники -                                                                                          населения более      ¦
¦капитальные                                                                                          100 тыс. жителей     ¦
¦вложения                                                                                                                  ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦2. Развитие       Роспечать    13994      -       -         -      3850      3853     3674    2617   охват 100 процентов  ¦
¦наземного                                                                                            населения Российской ¦
¦радиовещания                                                                                         Федерации            ¦
¦                                                                                                     качественным наземным¦
¦федеральный                    13994      -       -         -      3850      3853     3674    2617   государственным      ¦
¦бюджет -                                                                                             радиовещанием и      ¦
¦капитальные                                                                                          оповещением о        ¦
¦вложения                                                                                             чрезвычайных         ¦
¦                                                                                                     ситуациях.           ¦
¦                                                                                                     Обеспечение цифрового¦
¦                                                                                                     радиовещания         ¦
¦                                                                                                     государственных      ¦
¦                                                                                                     каналов на зарубежные¦
¦                                                                                                     страны с высокой     ¦
¦                                                                                                     надежностью приема   ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦а) модернизация   Роспечать    13684      -       -         -      3850      3783     3533    2518   создание 206 объектов¦
¦мощного                                                                                              сетей мощного        ¦
¦радиовещания и                                                                                       цифрового            ¦
¦внедрение                                                                                            внутрироссийского    ¦
¦цифрового                                                                                            радиовещания         ¦
¦радиовещания                                                                                         государственных      ¦
¦                                                                                                     программ в диапазоне ¦
¦федеральный                    13684      -       -         -      3850      3783     3533    2518   длинных, средних и   ¦
¦бюджет -                                                                                             коротких волн, а     ¦
¦капитальные                                                                                          также радиовещания   ¦
¦вложения                                                                                             на зарубежные страны ¦
¦                                                                                                     в диапазонах средних ¦
¦                                                                                                     и коротких волн      ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦б) развитие       Роспечать     310       -       -         -        -        70      141      99    создание 370 объектов¦
¦государственной                                                                                      сетей качественного  ¦
¦сети                                                                                                 государственного     ¦
¦УКВ-ЧМ-вещания                                                                                       радиовещания в       ¦
¦                                                                                                     УКВ-ЧМ-диапазоне     ¦
¦федеральный                     310       -       -         -        -        70      141      99    в центрах субъектов, ¦
¦бюджет -                                                                                             крупных городах и    ¦
¦капитальные                                                                                          населенных пунктах   ¦
¦вложения                                                                                             Российской Федерации ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦3. Создание       Россвязь     26000      -      6500     6500     6500      6500      -       -     обеспечение          ¦
¦многофункциональ-                                                                                    100 процентов        ¦
¦ных космических                                                                                      населения            ¦
¦аппаратов, в том                                                                                     возможностью приема  ¦
¦числе для                                                                                            обязательных         ¦
¦телерадиовещания                                                                                     телерадиоканалов.    ¦
¦                                                                                                     Создание космических ¦
¦федеральный                    13000      -      6500     6500       -         -       -       -     аппаратов,           ¦
¦бюджет - прочие                                                                                      предназначенных для  ¦
¦нужды                                                                                                доставки и           ¦
¦                                                                                                     распределения        ¦
¦внебюджетные                   13000      -       -         -      6500      6500      -       -     цифровых             ¦
¦источники -                                                                                          телерадиоканалов по  ¦
¦прочие нужды                                                                                         всей территории      ¦
¦                                                                                                     Российской Федерации ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦а) создание       Россвязь      6500      -      3500     3000       -         -       -       -     космический аппарат, ¦
¦космического                                                                                         предназначенный для  ¦
¦аппарата                                                                                             запуска на орбиту в  ¦
¦"Экспресс-АМ5"                                                                                       точку 140 градусов   ¦
¦                                                                                                     восточной долготы для¦
¦федеральный                     6500      -      3500     3000       -         -       -       -     обеспечения связи и  ¦
¦бюджет -                                                                                             вещания на           ¦
¦прочие нужды                                                                                         дальневосточную зону ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦б) создание       Россвязь      6500      -      3000     3500       -         -       -       -     космический аппарат, ¦
¦космического                                                                                         предназначенный для  ¦
¦аппарата                                                                                             запуска на орбиту в  ¦
¦"Экспресс-АМ6"                                                                                       точку 53 градуса     ¦
¦                                                                                                     восточной долготы для¦
¦федеральный                     6500      -      3000     3500       -         -       -       -     обеспечения связи и  ¦
¦бюджет -                                                                                             вещания на           ¦
¦прочие нужды                                                                                         евразийскую зону     ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦в) создание       Россвязь      6500      -       -         -      3500      3000      -       -     космический аппарат, ¦
¦космического                                                                                         предназначенный для  ¦
¦аппарата                                                                                             запуска на орбиту в  ¦
¦"Экспресс-АМ7"                                                                                       точку 40 градусов    ¦
¦                                                                                                     восточной долготы для¦
¦внебюджетные                    6500      -       -         -      3500      3000      -       -     обеспечения связи и  ¦
¦источники -                                                                                          вещания на           ¦
¦прочие нужды                                                                                         евразийскую зону     ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦г) создание       Россвязь      6500      -       -         -      3000      3500      -       -     космический аппарат, ¦
¦космического                                                                                         предназначенный для  ¦
¦аппарата                                                                                             запуска на орбиту в  ¦
¦"Экспресс-АМ8"                                                                                       точку 14 градусов    ¦
¦                                                                                                     западной долготы для ¦
¦                                                                                                     обеспечения связи и  ¦
¦                                                                                                     вещания на           ¦
¦                                                                                                     европейскую зону     ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦внебюджетные                    6500      -       -         -      3000      3500      -       -                          ¦
¦источники -                                                                                                               ¦
¦прочие нужды                                                                                                              ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦4. Создание       Роспечать     1170      -       -         -       158       430     394     188    создание на базе     ¦
¦системы                                                                                              федерального         ¦
¦цифровизации                                                                                         государственного     ¦
¦архивных                                                                                             учреждения           ¦
¦материалов, их                                                                                       "Государственный фонд¦
¦обработки и                                                                                          телевизионных и      ¦
¦классификации -                                                                                      радиопрограмм"автома-¦
¦центра управления                                                                                    тизированной системы ¦
¦фондовыми                                                                                            управления фондовыми ¦
¦материалами                                                                                          материалами, решение ¦
¦федерального                                                                                         вопросов по их       ¦
¦государственного                                                                                     хранению, учету,     ¦
¦учреждения                                                                                           реставрации, а также ¦
¦                                                                                                     обеспечение          ¦
¦"Государственный                                                                                     возможности перевода ¦
¦фонд                                                                                                 в цифровой формат    ¦
¦телевизионных и                                                                                      12,5 тыс. часов      ¦
¦радиопрограмм"                                                                                       фондовых материалов  ¦
¦(реконструкция                                                                                       в  год (объем        ¦
¦производственного                                                                                    хранилища 16 Пбайт)  ¦
¦комплекса                                                                                                                 ¦
¦"Реутово" и                                                                                                               ¦
¦строительство                                                                                                             ¦
¦здания для                                                                                                                ¦
¦хранения и работы                                                                                                         ¦
¦с фондовыми                                                                                                               ¦
¦аудиовидеоматери-                                                                                                         ¦
¦алами в                                                                                                                   ¦
¦г. Реутове                                                                                                                ¦
¦(Московская                                                                                                               ¦
¦область),                                                                                                                 ¦
¦ул. Железнодорож-                                                                                                         ¦
¦ная, д. 19,                                                                                                               ¦
¦строительство,                                                                                                            ¦
¦проектно-изыска-                                                                                                          ¦
¦тельские работы)                                                                                                          ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦федеральный                     1170      -       -         -       158       430     394     188                         ¦
¦бюджет -                                                                                                                  ¦
¦капитальные                                                                                                               ¦
¦вложения                                                                                                                  ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦5. Оплата услуг   Роспечать    19597      -     667,2     1785    3445,5    4469,3    4615    4615   гарантированное      ¦
¦связи по                                                                                             распространение      ¦
¦распространению                                                                                      пакета обязательных  ¦
¦обязательных                                                                                         телерадиоканалов в   ¦
¦телерадиоканалов                                                                                     создаваемой цифровой ¦
¦в переходный                                                                                         сети наземного       ¦
¦период                                                                                               вещания на период    ¦
¦                                                                                                     реализации Программы ¦
¦федеральный                    19597      -     667,2     1785    3445,5    4469,3    4615    4615   - период             ¦
¦бюджет -                                                                                             параллельного        ¦
¦прочие нужды                                                                                         аналогового и        ¦
¦                                                                                                     цифрового вещания    ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦6.                 Минкомс-     1200      -       51       204      204       247     247     247    насыщение            ¦
¦Информационно-ра-    вязь                                                                            домохозяйств         ¦
¦зъяснительная       России                                                                           цифровыми приемными  ¦
¦кампания                                                                                             устройствами,        ¦
¦                                                                                                     подготовка не менее  ¦
¦федеральный                     1200      -       51       204      204       247     247     247    95 процентов         ¦
¦бюджет - прочие                                                                                      домохозяйств к приему¦
¦нужды                                                                                                каналов цифрового    ¦
¦                                                                                                     эфирного вещания и   ¦
¦                                                                                                     последующему         ¦
¦                                                                                                     отключению           ¦
¦                                                                                                     аналогового вещания  ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦7. Управление      Минкомс-     279       -       49       46       46        46       46      46    реализация Программы ¦
¦реализацией          вязь                                                                            в установленные сроки¦
¦Программы           России                                                                           и с заданным уровнем ¦
¦                                                                                                     эффективности        ¦
¦федеральный                     279       -       49       46       46        46       46      46                         ¦
¦бюджет - прочие                                                                                                           ¦
¦нужды                                                                                                                     ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦Итого                          122445    847   11604,2    12112   23951,5   31955,3  25229   16746                        ¦
¦по Программе                                                                                                              ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦в том числе:                                                                                                              ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦федеральный                    76366      -    10829,2    11665   17041,5   16590,3  10765    9475                        ¦
¦бюджет - всего                                                                                                            ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦в том числе:                                                                                                              ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦капитальные                    41575      -      3562     3130     12989     11470    5857    4567                        ¦
¦вложения                                                                                                                  ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦прочие нужды                   34791      -     7267,2    8535    4052,5    5120,3    4908    4908                        ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦внебюджетные                   46079     847     775       447     6910      15365   14464    7271                        ¦
¦источники - всего                                                                                                         ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦в том числе:                                                                                                              ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦капитальные                    32128     594     342       314      278      8865    14464    7271                        ¦
¦вложения                                                                                                                  ¦
¦                                                                                                                          ¦
¦прочие нужды                   13951     253     433       133     6632      6500      -       -                          ¦
L---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Объем финансирования федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников

                                                                 (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------T--------------------------------------------------------------------------¬
¦   Источники и направления    ¦                           Объем финансирования                           ¦
¦        финансирования        +----------------T---------------------------------------------------------+
¦                              ¦2009-2015 годы -¦                       в том числе                       ¦
¦                              ¦     всего      +-------T--------T-------T-------T--------T-------T-------+
¦                              ¦                ¦ 2009  ¦  2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦  2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦
¦                              ¦                ¦  год  ¦  год   ¦  год  ¦  год  ¦  год   ¦  год  ¦  год  ¦
+------------------------------+----------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦                                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦                                    I. Средства федерального бюджета                                     ¦
¦                                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Всего                               76366          -    10829,2   11665  17041,5 16590,3   10765   9475  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦в том числе:                                                                                             ¦
¦                                                                                                         ¦
¦капитальные вложения                41575          -      3562    3130    12989   11470    5857    4567  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦НИОКР                                 -            -       -        -       -       -        -       -   ¦
¦                                                                                                         ¦
¦прочие                              34791          -     7267,2   8535   4052,5   5120,3   4908    4908  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦1. Минкомсвязь России                1479          -      100      250     250     293      293     293  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦капитальные вложения                  -            -       -        -       -       -        -       -   ¦
¦                                                                                                         ¦
¦НИОКР                                 -            -       -        -       -       -        -       -   ¦
¦                                                                                                         ¦
¦прочие                               1479          -      100      250     250     293      293     293  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦2. Роспечать                        61662          -     4229,2   4915   16791,5 16072,3   10472   9182  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦капитальные вложения                41350          -      3562    3130    12989   11245    5857    4567  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦НИОКР                                 -            -       -        -       -       -        -       -   ¦
¦                                                                                                         ¦
¦прочие                              20312          -     667,2    1785   3802,5   4827,3   4615    4615  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦3. Россвязь                         13225          -      6500    6500      -      225       -       -   ¦
¦                                                                                                         ¦
¦капитальные вложения                 225           -       -        -       -      225       -       -   ¦
¦                                                                                                         ¦
¦НИОКР                                 -            -       -        -       -       -        -       -   ¦
¦                                                                                                         ¦
¦прочие                              13000          -      6500    6500      -       -        -       -   ¦
¦                                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦                                  II. Средства внебюджетных источников                                   ¦
¦                                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Всего                               46079         847     775      447    6910    15365    14464   7271  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦в том числе:                                                                                             ¦
¦                                                                                                         ¦
¦капитальные вложения                32128         594     342      314     278     8865    14464   7271  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦НИОКР                                 -            -       -        -       -       -        -       -   ¦
¦                                                                                                         ¦
¦прочие                              13951         253     433      133    6632     6500      -       -   ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Итого                               122445        847   11604,2   12112  23951,5 31955,3   25229   16746 ¦
¦                                                                                                         ¦
¦в том числе:                                                                                             ¦
¦                                                                                                         ¦
¦капитальные вложения                73703         594     3904    3444    13267   20335    20321   11838 ¦
¦                                                                                                         ¦
¦НИОКР                                 -            -       -        -       -       -        -       -   ¦
¦                                                                                                         ¦
¦прочие                              48742         253    7700,2   8668   10684,5 11620,3   4908    4908  ¦
L----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Правила
предоставления в 2010-2015 годах из федерального бюджета субсидий на оплату услуг по эфирной цифровой наземной трансляции обязательных телерадиоканалов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета субсидий телерадиовещательным организациям независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим вещание обязательных телерадиоканалов (далее - телерадиовещательные организации), на оплату предоставленных федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" услуг по эфирной цифровой наземной трансляции этих телерадиоканалов, распространяемых на территории Российской Федерации (далее - субсидии).
Субсидии направляются на возмещение расходов по оплате услуг связи по распространению и трансляции в цифровом формате обязательных телерадиоканалов, предоставленных указанным предприятием в населенных пунктах с численностью населения менее 200 тыс. человек, а с 2011 года - менее 100 тыс. человек.

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы".

3. Распределение субсидий между телерадиовещательными организациями производится исходя из количества телеканалов и радиоканалов той или иной телерадиовещательной организации, содержащихся в пакете обязательных телерадиоканалов, с учетом весовых коэффициентов этих каналов по следующей формуле:
C<sub>i</sub>=C × (12.125 ×K<sub>TK</sub>+ 1.0 ×K<sub>PK</sub>) / 100,
где:
Ci- размер субсидии, предоставляемой i-той телерадиовещательной организации, рублей;
С - общий объем субсидий, предоставляемых в соответствующем финансовом году, рублей;
KTK- количество телеканалов i-той телерадиовещательной организации, содержащихся в пакете обязательных телерадиоканалов, единиц;
Kрк- количество радиоканалов i-той телерадиовещательной организации, содержащихся в пакете обязательных телерадиоканалов, единиц;
12,125 и 1 - весовые коэффициенты телеканалов и радиоканалов соответственно, процентов.
Весовые коэффициенты рассчитываются исходя из доли, занимаемой каждым теле- и радиоканалом в полосе радиочастот, отведенной для пакета обязательных телерадиоканалов, состоящего из 8 телеканалов и 3 радиоканалов. На радиоканалы отводится 3 процента ширины полосы (3/3 = 1 процент на канал) и на телевизионные каналы 97 процентов ширины полосы (97/8 = 12,125 процента на канал).

4. Предоставление субсидии осуществляется посредством заключения Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и телерадиовещательной организацией соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета по форме, утверждаемой этим Агентством.

5. Соглашение в обязательном порядке содержит:

  1. сведения об объеме субсидии, предоставляемой телерадиовещательной организации;
  2. обязательство телерадиовещательной организации представлять отчеты об исполнении ею обязательств, вытекающих из соглашения, в сроки, порядке и по форме, которые установлены соглашением;
  3. порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения, а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидии;
  4. ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

6. Перечисление субсидий осуществляется Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям в установленном порядке на основании заключенных соглашений о предоставлении и целевом использовании субсидий на расчетные счета, открытые телерадиовещательными организациями в кредитных организациях.
Указанными соглашениями определяется в том числе порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

7. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

8. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Расчет
показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Расчеты коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (далее - Программа) базировались на данных о ресурсном обеспечении Программы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников по годам, а также на долгосрочном прогнозе об ожидаемых объемах реализации современных услуг связи.

Эффективность реализации Программы оценивается в течение расчетного периода, за начальный год которого принимается 1-й год осуществления инвестиций - 2009 год. Конечным годом считается 2018 год - год максимального освоения введенных мощностей (исходя из принципов долгосрочного (на 10 лет) планирования).

Коммерческая и бюджетная эффективность Программы определяется с учетом следующих условий:

Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации Программы, приведены в приложении N 1.

Результаты расчетов коммерческой и бюджетной эффективности реализации Программы приведены в приложении N 2.

Экономическая эффективность реализации Программы в отрасли характеризуется следующими показателями.

При общей сумме инвестиций 122445 млн. рублей, включая 76366 млн. рублей средств федерального бюджета и 46079 млн. рублей средств внебюджетных источников, реализация Программы позволит получить в сфере телерадиовещания за расчетный период (2009 - 2018 годы) чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) в размере 42498 млн. рублей.

Налоговые поступления от реализации Программы предусматриваются в размере 165299 млн. рублей.

Срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных) за счет чистой прибыли и амортизации составляет более 10 лет, бюджетных ассигнований за счет налоговых поступлений - 5 лет.

Индекс доходности (рентабельности) для бюджетных ассигнований составляет 1,1.

Уровень безубыточности равен 0,68 при норме 0,7, что свидетельствует об эффективности и степени устойчивости Программы к возможным отклонениям от условий ее реализации.

Итоговые показатели эффективности реализации Программы приведены в приложении N 3.

Приложение N 1
к расчету показателей социально-экономической
эффективности реализации федеральной целевой
программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
                                                                (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------T-------T-------T------T-------T-------T-------T------T-------T-------T-------T----------¬
¦   Показатели   ¦ 2009  ¦ 2010  ¦ 2011 ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015 ¦ 2016  ¦ 2017  ¦ 2018  ¦    За    ¦
¦                ¦  год  ¦  год  ¦ год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦ год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦расчетный ¦
¦                ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦  период  ¦
+----------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+----------+
¦                                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Условно-перемен-   70      70      70     70      70      70      70     70      70      70        70    ¦
¦ная часть                                                                                                ¦
¦текущих издержек                                                                                         ¦
¦(себестоимости),                                                                                         ¦
¦процентов                                                                                                ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Годовой объем     18858   22638  25739   30957   45033   49613  54397   64808   77213   91991    481247  ¦
¦реализуемой                                                                                              ¦
¦продукции                                                                                                ¦
¦отрасли (объем                                                                                           ¦
¦продаж)                                                                                                  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Инвестиции из      847    11604  12112   23952   31955   25229  16746     -       -       -      122445  ¦
¦всех источников                                                                                          ¦
¦финансирования                                                                                           ¦
¦по Программе -                                                                                           ¦
¦всего                                                                                                    ¦
¦                                                                                                         ¦
¦в том числе         -     10829  11665   17042   16590   10765   9475     -       -       -      76366   ¦
¦средства                                                                                                 ¦
¦федерального                                                                                             ¦
¦бюджета - всего                                                                                          ¦
¦                                                                                                         ¦
¦из них:                                                                                                  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦капитальные         -     3562    3130   12989   11470   5857    4567     -       -       -      41575   ¦
¦вложения                                                                                                 ¦
¦                                                                                                         ¦
¦внебюджетные       847     775    447    6910    15365   14464   7271     -       -       -      46079   ¦
¦средства                                                                                                 ¦
¦(собственные,                                                                                            ¦
¦заемные и др.)                                                                                           ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Налогооблагаемая  20000   21022  20775   36664   58571   73084  75574   65209   53340   40096      -     ¦
¦база налога на                                                                                           ¦
¦имущество                                                                                                ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Рентабельность,   1,43    2,26   10,06   10,92   10,83   15,59  15,74   14,31   13,16   12,11      -     ¦
¦процентов                                                                                                ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Амортизационные   17,19   15,93  17,32   17,87   14,46   22,32  22,61   21,37   19,75   18,28      -     ¦
¦отчисления,                                                                                              ¦
¦процентов от                                                                                             ¦
¦себестоимости                                                                                            ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Материальные       20      20      20     20      20      20      20     20      20      20        -     ¦
¦расходы,                                                                                                 ¦
¦процентов                                                                                                ¦
¦себестоимости                                                                                            ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Фонд оплаты       47,5    47,5    47,5   47,5    47,5     45      45     45      45      45        -     ¦
¦труда, процентов                                                                                         ¦
¦себестоимости                                                                                            ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Налог на            2       2      2       2       2       2      2       2       2       2        -     ¦
¦имущество,                                                                                               ¦
¦процентов                                                                                                ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Налог на           20      20      20     20      20      20      20     20      20      20        -     ¦
¦прибыль,                                                                                                 ¦
¦процентов                                                                                                ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Подоходный         13      13      13     13      13      13      13     13      13      13        -     ¦
¦налог, процентов                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Единый             26      26      26     26      26      26      26     26      26      26        -     ¦
¦социальный                                                                                               ¦
¦налог, процентов                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Налог на           18      18      18     18      18      18      18     18      18      18        -     ¦
¦добавленную                                                                                              ¦
¦стоимость,                                                                                               ¦
¦процентов                                                                                                ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Норма дисконта      -       -      -       -       -       -      -       -       -       -       0,1    ¦
¦(средняя за                                                                                              ¦
¦расчетный                                                                                                ¦
¦период)                                                                                                  ¦
L----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение N 2
к расчету показателей социально-экономической
эффективности реализации федеральной целевой
программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Расчет
коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
                                                                (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------T------T------T-------T------T------T-------T------T------T-------T------T--------¬
¦     Наименование      ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011  ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014  ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017  ¦ 2018 ¦   За   ¦
¦      показателей      ¦ год  ¦ год  ¦  год  ¦ год  ¦ год  ¦  год  ¦ год  ¦ год  ¦  год  ¦ год  ¦расчет- ¦
¦                       ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦      ¦  ный   ¦
¦                       ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦      ¦ период ¦
+-----------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+--------+
¦                                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦                 Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)                 ¦
¦                                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Годовой объем           18858  22638   25739  30957  45033   49613  54397  64808   77212  91991     -    ¦
¦реализованной продукции                                                                                  ¦
¦отрасли без налога на                                                                                    ¦
¦добавленную стоимость                                                                                    ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Себестоимость годового  18588  22126   23151  27578  40154   41877  45836  55532   67049  80853   422744 ¦
¦объема реализованной                                                                                     ¦
¦продукции отрасли                                                                                        ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Прибыль от реализации    270    511    2588    3380   4878   7736    8561   9276   10163  11138     -    ¦
¦продукции                                                                                                ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Налогооблагаемая база   20000  21022   20775  36664  58571   73084  75574  65209   53340  40096     -    ¦
¦налога на имущество                                                                                      ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Налог на имущество       400    420     416    733    1171   1462    1511   1304   1067    802      -    ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Налогооблагаемая         -130    92    2173    2646   3707   6275    7049   7972   9096   10336     -    ¦
¦прибыль                                                                                                  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Налог на прибыль          -      -      435    529    741    1255    1410   1594   1819    2067     -    ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Чистая прибыль           -130    92    1738    2117   2966   5020    5639   6378   7277    8269     -    ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Амортизационные          3195   3524   4010    4928   5808   9348   10364  11869   13243  14781     -    ¦
¦отчисления в структуре                                                                                   ¦
¦себестоимости                                                                                            ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Материальные затраты в   3718   4425   4630    5516   8031   8375    9167  11106   13410  16171     -    ¦
¦структуре себестоимости                                                                                  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Фонд оплаты труда в      8829  10510   10997  13099  19073   18844  20626  24989   30172  36384     -    ¦
¦структуре себестоимости                                                                                  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Налог на добавленную     2698   3186   3757    4598   6460   7612    8357   9709   11248  13062     -    ¦
¦стоимость                                                                                                ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Подоходный налог         1148   1366   1430    1703   2480   2450    2681   3249   3922    4730     -    ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Единый социальный налог  2296   2733   2859    3406   4959   4900    5363   6497   7845    9460     -    ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Налоги, поступающие в    6542   7705   8895   10969  15812   17678  19322  22353   25902  30120     -    ¦
¦бюджеты всех уровней и                                                                                   ¦
¦внебюджетные фонды                                                                                       ¦
¦(приток в бюджет)                                                                                        ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Сальдо от операционной   3065   3616   5748    7045   8774   14368  16004  18247   20521  23050   120437 ¦
¦деятельности. Чистый                                                                                     ¦
¦доход организаций                                                                                        ¦
¦(чистая прибыль и                                                                                        ¦
¦амортизационные                                                                                          ¦
¦отчисления)                                                                                              ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Коэффициент               1    0,909   0,826  0,751  0,683   0,621  0,564  0,513   0,467  0,424     -    ¦
¦дисконтирования                                                                                          ¦
¦(норма дисконта Е =                                                                                      ¦
¦0,1)                                                                                                     ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Сальдо от операционной   3065   3287   4751    5293   5993   8921    9034   9364   9573    9775   69055  ¦
¦деятельности с учетом                                                                                    ¦
¦дисконтирования. Чистый                                                                                  ¦
¦доход организаций с                                                                                      ¦
¦учетом дисконтирования                                                                                   ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Величина инвестиций из   847   11604   12112  23952  31955   25229  16746    -       -      -       -    ¦
¦всех источников                                                                                          ¦
¦финансирования (оттоки)                                                                                  ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Сальдо суммарного        2218  -7989   -6364  -16907 -23181 -10861   -742  18247   20521  23050     -    ¦
¦потока от                                                                                                ¦
¦инвестиционной и                                                                                         ¦
¦операционной                                                                                             ¦
¦деятельности без                                                                                         ¦
¦дисконтирования                                                                                          ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Величина инвестиций из   847   10549   10010  17995  21826   15665   9453    -       -      -     86345  ¦
¦всех источников                                                                                          ¦
¦финансирования (оттоки)                                                                                  ¦
¦с учетом                                                                                                 ¦
¦дисконтирования                                                                                          ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Сальдо суммарного        2218  -7262   -5259  -12702 -15833  -6744   -419   9364   9573    9775     -    ¦
¦потока от                                                                                                ¦
¦инвестиционной и                                                                                         ¦
¦операционной                                                                                             ¦
¦деятельности с учетом                                                                                    ¦
¦дисконтирования                                                                                          ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Сальдо накопленного      2218  -5044  -10304  -23006 -38839 -45583  -46002 -36638 -27065  -17290    -    ¦
¦суммарного потока от                                                                                     ¦
¦инвестиционной и                                                                                         ¦
¦операционной                                                                                             ¦
¦деятельности с учетом                                                                                    ¦
¦дисконтирования                                                                                          ¦
¦(нарастающим итогом).                                                                                    ¦
¦Чистый дисконтированный                                                                                  ¦
¦доход                                                                                                    ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Срок окупаемости          -      -       -      -      -       -      -      -       -      -    Более 10¦
¦инвестиций (период                                                                                       ¦
¦возврата), лет                                                                                           ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Индекс доходности         -      -       -      -      -       -      -      -       -      -      0,8   ¦
¦(рентабельность                                                                                          ¦
¦инвестиций)                                                                                              ¦
¦                                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦                    Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)                     ¦
¦                                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Средства федерального     -    10829   11665  17042  16590   10765   9475    -       -      -       -    ¦
¦бюджета на                                                                                               ¦
¦научно-исследовательс-                                                                                   ¦
¦кие и                                                                                                    ¦
¦опытно-конструкторские                                                                                   ¦
¦работы, капитальные                                                                                      ¦
¦вложения и прочие нужды                                                                                  ¦
¦(отток из бюджета)                                                                                       ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Налоги, поступающие в    6542   7705   8895   10969  15812   17678  19322  22353   25902  30120   165299 ¦
¦бюджет и внебюджетные                                                                                    ¦
¦фонды                                                                                                    ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Налоги, поступающие в    6542   7005   7351    8242  10800   10977  10907  11471   12083  12774   98150  ¦
¦бюджет и внебюджетные                                                                                    ¦
¦фонды с учетом                                                                                           ¦
¦дисконтирования                                                                                          ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Отток бюджетных средств   -     9845   9640   12804  11331   6684    5348    -       -      -     55653  ¦
¦с учетом                                                                                                 ¦
¦дисконтирования                                                                                          ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Сальдо суммарного        6542  -2840   -2289  -4562   -532   4293    5558  11471   12083  12774     -    ¦
¦потока от                                                                                                ¦
¦финансирования и                                                                                         ¦
¦операционной                                                                                             ¦
¦деятельности с учетом                                                                                    ¦
¦дисконтирования                                                                                          ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Чистый дисконтированный  6542   3701   1412   -3150  -3681    611    6170  17640   29724  42498     -    ¦
¦доход государства или                                                                                    ¦
¦бюджетный эффект                                                                                         ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Индекс доходности         -     0,66   0,73    0,46   0,49   0,70    1,15    -       -      -      1,10  ¦
¦бюджетных средств                                                                                        ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Удельный вес средств      -     0,93   0,96    0,71   0,52   0,43    0,57    -       -      -      0,62  ¦
¦федерального бюджета в                                                                                   ¦
¦общем объеме                                                                                             ¦
¦финансирования (степень                                                                                  ¦
¦участия государства)                                                                                     ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Период возврата           -      -       -      -      -       -      -      -       -      -       5    ¦
¦бюджетных средств, лет                                                                                   ¦
¦                                                                                                         ¦
¦Уровень безубыточности   0,95   0,93   0,73    0,71   0,71   0,62    0,62   0,64   0,66    0,69    0,68  ¦
L----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение N 3
к расчету показателей социально-экономической
эффективности реализации федеральной целевой
программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Итоговые показатели
эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
                                (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------------------------------------T------------------¬
¦              Наименование показателей              ¦  2009-2018 годы  ¦
+----------------------------------------------------+------------------+
¦                                                                       ¦
¦                                                                       ¦
¦Всего инвестиций                                           122445      ¦
¦                                                                       ¦
¦в том числе:                                                           ¦
¦                                                                       ¦
¦средства федерального бюджета                              76366       ¦
¦                                                                       ¦
¦внебюджетные средства                                      46079       ¦
¦                                                                       ¦
¦                                                                       ¦
¦                 Показатели коммерческой эффективности                 ¦
¦                                                                       ¦
¦                                                                       ¦
¦Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли             Более 10     ¦
¦организаций, лет                                                       ¦
¦                                                                       ¦
¦Индекс доходности (рентабельность) инвестиций по            0,8        ¦
¦чистой прибыли                                                         ¦
¦                                                                       ¦
¦Уровень безубыточности                                      0,68       ¦
¦                                                                       ¦
¦Чистый дисконтированный доход в 2018 году                  -17290      ¦
¦                                                                       ¦
¦                                                                       ¦
¦                  Показатели бюджетной эффективности                   ¦
¦                                                                       ¦
¦                                                                       ¦
¦Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и               98150       ¦
¦внебюджетные фонды с учетом дисконтирования                            ¦
¦                                                                       ¦
¦Бюджетный эффект                                           42498       ¦
¦                                                                       ¦
¦Индекс доходности (рентабельность) бюджетных                1,1        ¦
¦ассигнований по налоговым поступлениям                                 ¦
¦                                                                       ¦
¦Срок окупаемости бюджетных ассигнований по налоговым         5         ¦
¦поступлениям, лет                                                      ¦
L------------------------------------------------------------------------

Приложение N 6
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Методика
оценки социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

Оценка эффективности реализации Программы включает в себя:

Расчеты выполняются в ценах соответствующих лет с последующим дисконтированием затрат и результатов к начальному году расчетного (программного) периода (2009-2018 годы), то есть к 2009 году.

За начальный год расчетного периода (tн) принимается первый год осуществления затрат (2009 год). Конечный год расчетного периода (tк) определяется исходя из принципов долгосрочного планирования (2018 год).

В качестве расчетного года (tр) принимается фиксированный момент - начальный год расчетного периода или год проведения расчета. Для этого расчета принят год проведения расчета (2009 год).

В расчетах применялись налоги и ставки налогообложения, действующие на момент проведения расчета.

Показатели коммерческой эффективности

Чистый дисконтированный доход является одним из основных показателей эффективности и характеризует интегральный эффект от реализации Программы. Определяется как сальдо суммарного денежного потока от операционной и инвестиционной деятельности организаций с учетом дисконтирования за расчетный период по следующей формуле:
ЧДД=sum(φ<sub>m</sub> ×<i>d<sub>m</sub></i>) ,
где:
φm - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода;
m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М);
dm - коэффициент дисконтирования на m-м шаге расчетного m-периода.

Чистый дисконтированный доход характеризуется превышением суммарных денежных притоков от инвестиционной и операционной деятельности организаций над суммарными денежными оттоками за расчетный период с учетом дисконтирования.

Расчетный период (2009-2018 годы) измеряется количеством шагов расчета.

В качестве шага расчета принимается минимальный интервал времени, принятый разработчиком для расчета (год, полугодие, квартал, месяц). Номер шага обозначается числами - 1, 2, 3 и так далее. За начальный шаг принимается первый шаг. Для этого технико-экономического обоснования в качестве шага принят 1 год.

Соизмерение разновременных затрат и результатов (учет фактора времени) производится путем их приведения (дисконтирования) к расчетному шагу.

Приведение будущих денежных ресурсов (инвестиций, производственных издержек, прибыли и так далее) к расчетному году расчетного периода производится путем умножения затрат и результатов на коэффициент дисконтирования, величина которого (dm ) определяется по следующей классической формуле сложных процентов:
<i>d<sub>m</sub></i>=1/(1+E)^m ,
где:
E - годовая норма дисконтирования, принятая в размере 0,1;
m - порядковый номер шага расчетного периода от 1 до m-го шага, а именно:
1 - базовый (начальный) шаг (год);
2 - первый шаг, следующий за базовым шагом;
3 - второй шаг, следующий за первым шагом, и так далее.

Под нормой дисконтирования (E) понимается минимально допустимая для инвестора величина дохода в расчете на единицу капитала, вложенного в реализацию Программы, с учетом уровня инфляции.

Для настоящего расчета норма дисконта принята в размере 10 процентов.

В свою очередь сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода рассчитываются по следующей формуле:
φ<sub>m</sub>=(φ<sub>m</sub><sup>И</sup>+φ<sub>m</sub><sup>О</sup>),
где:
φmИ - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной деятельности на m-м шаге расчетного периода;
φmО - сальдо суммарного денежного потока от операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода.

Сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной деятельности на m-м шаге расчетного периода ( φmИ) определяется как разность между затратами на реализацию Программы из всех источников финансирования (отток) и реализацией активов (приток), которые в этом случае равны нулю.

Сальдо суммарного денежного потока от операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода ( φmО) определяется как разность между объемом продаж (приток) и суммой издержек производства реализуемой продукции (без амортизационных отчислений), налога на имущество и налога на прибыль (отток). В итоге образуется сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений, остающаяся у организаций (чистый доход организаций).

Внутренняя норма доходности представляет собой норму дисконтирования, при которой величина чистого дисконтированного дохода равна нулю.

Внутренняя норма доходности характеризует предельную (граничную) норму дисконтирования, разделяющую эффективные варианты реализации Программы от неэффективных, а также степень устойчивости Программы. Внутренняя норма доходности сравнивается с нормой дисконтирования, принятой для расчета, и чем больше внутренняя норма доходности, тем выше эффективность реализации Программы. Показатель внутренней нормы доходности определяется исходя из условия, что значение чистого дисконтированного дохода равно нулю, по одной из следующих формул:
ЧДД=sum(φ<sub>m</sub>) × 1/((1+ВНД)^m)
или
sum(φ<sub>m</sub>)×1/((1+ВНД)^m) = 0 ,
где:
φm - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода;
m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М);
ВНД - внутренняя норма доходности.

Для определения показателя внутренней нормы доходности используется финансовая функция, встроенная в программу "Excel".

Срок окупаемости инвестиций или период возврата (TOK ) - это период от начального момента времени до момента, когда чистый дисконтированный доход становится неотрицательным.

Другое определение срока окупаемости - продолжительность периода, в конце которого суммарная величина дисконтированных инвестиций полностью возмещается суммарными дисконтированными доходами (суммой чистой прибыли и амортизационных отчислений) вследствие реализации Программы.

В зависимости от начального момента времени, принятого для определения срока окупаемости (периода возврата инвестиций), существует несколько его модификаций.

За начальный момент времени принимается начало инвестиционной деятельности в календарном исчислении, то есть календарное начало первого шага расчетного периода (m = 1) (в данном случае 2009 год, принятый для расчета).

Показателем, используемым при определении срока окупаемости, является сальдо накопленного суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности с учетом дисконтирования.

Целая часть величины срока окупаемости определяется количеством шагов, имеющих отрицательное значение сальдо. Дробная часть периода возврата, добавляемая к целой части, определяется методом интерполяции.

Индекс доходности инвестиций определяется как отношение дисконтированной величины сальдо от операционной деятельности, то есть чистого дохода организаций (чистая прибыль плюс амортизационные отчисления) за расчетный период, к дисконтированной величине затрат из всех источников финансирования за тот же период.

Если индекс доходности инвестиций больше 1, Программа является эффективной, если меньше 1 - неэффективной. При значении чистого дисконтированного дохода, равном нулю, индекс доходности равен 1.

Показатели бюджетной эффективности

Бюджетный эффект представляет собой превышение доходной части бюджета над его расходной частью в результате реализации Программы.

Бюджетный эффект за расчетный период определяется по следующей формуле:
БЭ=sum(Δδ<sub>m</sub> ×<i>d<sub>m</sub></i>) ,
где:
Δδm - превышение доходной части бюджета над его расходной частью на m-м шаге расчетного периода;
dm - коэффициент дисконтирования на m-м шаге расчетного m-периода;
m - порядковый номер шага расчета (от 1 до M).

В состав расходов бюджета включаются средства, выделяемые для прямого бюджетного финансирования Программы.

В состав доходов бюджета и приравненных к ним поступлений во внебюджетные фонды включаются:

Доходная часть бюджета корректируется в зависимости от коэффициента участия государства в Программе.

Доля бюджетных ассигнований (коэффициент участия государства) является важным показателем бюджетной эффективности и определяется как отношение дисконтированной величины средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию Программы, за расчетный период к дисконтированной величине суммарных затрат из всех источников финансирования за тот же период.

Этот показатель характеризует степень финансового участия государства в реализации Программы и учитывается при оценке бюджетного эффекта. Предпочтение следует отдавать вариантам программ, имеющим наименьшую величину показателя, то есть требующим относительно меньше бюджетных ассигнований.

Срок окупаемости или период возврата средств федерального бюджета - это период от начального шага до момента времени, когда бюджетный эффект становится неотрицательным.

Кроме того, срок окупаемости средств федерального бюджета определяется как продолжительность периода, в конце которого суммарная величина дисконтированных средств федерального бюджета полностью возмещается суммарными дисконтированными доходами бюджета (налоговыми поступлениями) вследствие реализации Программы.

Определение срока окупаемости (периода возврата) средств федерального бюджета производится аналогично определению срока окупаемости затрат из всех источников финансирования.

Индекс доходности средств федерального бюджета определяется как отношение дисконтированной величины доходов бюджета от реализации Программы за расчетный период к дисконтированной величине расходов бюджета за тот же период.


Адрес статьи: http://rossvyaz.ru/documents/resolutions/doc462.htm